Mps-br - Nível G

Em 2010, a FabriQ passou na avaliação para o Nível G do mps-Br (Modelo de Melhoria de Processo de Software Brasileiro). Em 2012 devemos passar pela avaliação do nível F do mesmo modelo.

Prêmio FINEP 2010

Logomarca FINEPEm 2010 a FabriQ ficou em segundo lugar no Prêmio FINEP na categoria Gestão da Inovação. Clique aqui.

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Conheça o DOMMA ISO

O DOMMA ISO atende aos requisitos essenciais da ISO 9000:

• Controle de Documentos

• Tratativas de Não-Conformidades

• Auditorias Internas da Qualidade

Além disso, oferece as seguintes ferramentas de apoio para diminuir o trabalho meramente operacional:

• Agente do Sistema

• Sistema Administrativo

Veja abaixo, a descrição geral das funcionalidades de cada um dos módulos.

Controle de Documentos

O Controle de Documentos destina-se a assegurar a uniformidade na elaboração, controle, emissão (impressão) e distribuição dos Manuais da Qualidade, Planos da Qualidade e Procedimentos Operacionais. Este módulo permite:

• Elaboração de Manuais de Qualidade, Planos da Qualidade e Procedimentos Operacionais

• Editar textos para produção de documentos contendo figuras, tabelas, anexos para arquivos de todos os tipos e links para outros documentos existentes dentro do DOMMA ISO.

• Controla prazos de avaliações e aprovações de documentos.

• Informa, por e-mail, o andamento do fluxo.

• Permite busca de documentos, por elaborador, avaliador, aprovador, implantador, por área, por tipo de documento, dentre outras.

• Possui um excelente método de busca dos documentos cadastrados desenvolvido pela UFAM – Universidade Federal do Amazonas.

• Controle do histórico da tramitação do documento;

• Controle de Impressão (saída para PDF)

• Controle de revisões e edições

 

Sistema de Auditoria Interna da Qualidade

O Sistema de Auditoria Interna da Qualidade é responsável por auxiliar o planejamento e execução das atividades de auditoria interna. Ele atende cada área de negócio na elaboração do guia para execução de suas atividades ao longo do próximo exercício, também conhecido como Plano de Auditoria Interna.

• Criação de Plano Anual de Auditoria (PAA)

• Criação dos Planos de Auditoria Interna (PAI) para cada área dentro da empresa

• Controle de auditores da qualidade

• Criação do Relatório de Auditoria Interna (RAI)

• Criação de Relatório de Não-Conformidades (RNC) durante o fechamento de auditorias.

• Reagendamento de auditorias

 

Tratativa de Não-Conformidades

A Tratativa de não-conformidades tem como objetivo auxiliar o planejamento, controle e avaliação do fluxo de trabalho no que diz respeito ao tratamento das não-conformidades detectadas durante as auditorias ou operações cotidianas.

• Tratamento de não-conformidades .

• Acompanhamento de ações preventivas/corretivas e análise de causas.

• Cálculo de indicadores de abertura e correção de RNC.

 

Administrativo

O Módulo Administrativo é de uso exclusivo dos gerentes de sistema e possui:

• Cadastros de colaboradores e papéis exercidos dentro da empresa.

• Rotinas de Intervenção para troca de números de documentos e dos colaboradores que atuam ou atuaram no fluxo de Documentos, RNC, RAI ou PAI.

• Rotinas de delegação nas quais é possível determinar a substituição temporária de um colaborador por outro ou simplesmente executar a troca do colaborador responsável por uma pendência.

• Agente de monitoração de prazos de execução de pendências o qual pode ser desativado e reativado.

 

Outras funcionalidades

De modo geral, o sistema ainda possui as seguintes características importantes:

• Utilização via browser (Internet ou Intranet);

• Registro de histórico do andamento dos fluxos;

• Criação de pendências para os colaboradores que devem agir durante a execução do fluxo;

• Notificações por e-mail;

• Criação de novos fluxos (workflows) e alteração de fluxos existentes;

• Uso fácil, ágil e simplificado em todos os módulos do sistema.

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